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內(nèi)控制度設(shè)計審計咨詢服務(wù)案例及分析,內(nèi)部控制制度是指企業(yè)各級管理部門為了保證交易的高效性,財務(wù)報告的可靠性以及相關(guān)法律、規(guī)章的遵從性,利用單位內(nèi)部因分工而產(chǎn)生的相互聯(lián)系、相互制約關(guān)系,所制定的一系列管理辦法和措施。
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內(nèi)部控制制度是指企業(yè)各級管理部門為了保證交易的高效性,財務(wù)報告的可靠性以及相關(guān)法律、規(guī)章的遵從性,利用單位內(nèi)部因分工而產(chǎn)生的相互聯(lián)系、相互制約關(guān)系,所制定的一系列管理辦法和措施。