淺議財務(wù)集中支付下的內(nèi)部審計.doc
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淺議財務(wù)集中支付下的內(nèi)部審計,內(nèi)部審計是部門或單位內(nèi)部獨立的審計機構(gòu)和審計人員,依照國家法律、法規(guī)、政策,采用專門的程序和方法,對本部門、本單位的財務(wù)收支及經(jīng)濟活動進行審核,查明其真實性、合法性和有效性,并提出意見或建議的一種經(jīng)濟監(jiān)督活動。作為財政國庫集中支付的行政事業(yè)性單位來講,健全和加強內(nèi)部審計是對被審計對象財務(wù)活動的有效監(jiān)控,是對單位日常工作...
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內(nèi)部審計是部門或單位內(nèi)部獨立的審計機構(gòu)和審計人員,依照國家法律、法規(guī)、政策,采用專門的程序和方法,對本部門、本單位的財務(wù)收支及經(jīng)濟活動進行審核,查明其真實性、合法性和有效性,并提出意見或建議的一種經(jīng)濟監(jiān)督活動。作為財政國庫集中支付的行政事業(yè)性單位來講,健全和加強內(nèi)部審計是對被審計對象財務(wù)活動的有效監(jiān)控,是對單位日常工作正常運轉(zhuǎn)的積極支持,是防止腐敗,保持清廉的重要舉措,是確保行政可支配資金合規(guī)合法使用,提高使用效率的重要保障。